Orden de Compra. Nº1224957-428-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-405-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224957-428-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-405-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMDS Nivel Central
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
R.U.T. 70.932.800-K
Dirección de Facturación Manuel de Salas 451
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1028223
Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL GAVA LIMITADA
Razón Social COMERCIAL GAVA LIMITADA
R.U.T. 76.224.462-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL GAVA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia7500UnidadLIMONADA ANTIGRIPAL DE DIA EN SOBRES  $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia7500UnidadLIMONADA ANTIGRIPAL DE NOCHE EN SOBRES  $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732.500 $ 1.732.500
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia23400UnidadANTIGRIPAL EN COMPRIMIDO DIA Y NOCHE • COMPRIMIDO DIA PARACETAMOL 300MG - CLORFENAMINA MALEATO 2MG - CAFEÍNA 35MG. • COMPRIMIDO NOCHE PARACETAMOL 300MG - CAFEÍNA 25MG - CLORFENAMINA MALEATO 4MG. • ESTE ENVASE DEBE CONTENER A LO MENOS 18 COMPRIMIDOS, DISTRIBUIDOS EN 12 UNIDADES CORRESPONDIENTE A LA DOSIS DIURNA Y 6 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DOSIS NOCTURA O SIMILAR • PRODUCTO DEBE SER DE VENTA DIRECTA   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059.200 $ 2.059.200
Total Neto $ 5.411.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.028.223
TOTAL OC $ 6.439.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.