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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1224957-61-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-41-COT26 Reparaciones Varias Escuela República de Francia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
454606,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-02-2026 |
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Proveedor |
Jose Aranguiz |
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Razón Social |
JOSE VICENTE ARANGUIZ SALINAS
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R.U.T. |
12.662.619-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jose Aranguiz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad no definida | Instalación y reposición de luminarias, Instalación de ventanas nuevas con acrílico, Instalación de chapas y pomos nuevos, otros accesorios de puertas, Reparación de baños, artefactos, llaves, entre otros. Reparación de cielo de vulcanita y pintura
Revisar detalle. | |
$ 2.392.668,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.392.668
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$ 2.392.668
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Total Neto
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$ 2.392.668
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 454.607
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$ 2.847.275
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.