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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1224957-75-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-57-COT26 Colegio Kallfu Mapu |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
411186,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-03-2026 |
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Proveedor |
BRODEAL |
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Razón Social |
LEMUS ARENAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.021.736-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BRODEAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad no definida | Actividades principales:
- Instalación y reposición de luminarias
- Instalación de ventanas nuevas con acrílico
- Reparación de baños, artefactos, llaves, entre otros
- Instalación de pasto sintético
- Arreglos menores en interruptores y enchufes
Revisar requerimientos e itemizado | |
$ 2.164.139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.164.139
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$ 2.164.139
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Total Neto
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$ 2.164.139
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 411.186
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$ 2.575.325
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.