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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1224957-780-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-619-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
110342,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Embalados |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA EMBALADOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.281.262-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Embalados |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
| Lápices de colores | 144 | Pack | Set de marcadores de 10 colores | |
$ 437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.928
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$ 62.928
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60121535
| Goma de borrar | 144 | Pack | Set de gomas con diseños surtidos | |
$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.696
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$ 15.696
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44121707
| Lápices de colores | 144 | Pack | Set de mini destacadores 6 colores | |
$ 3.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 502.128
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$ 502.128
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Total Neto
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$ 580.752
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.343
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$ 691.095
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.