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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1224957-795-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO MANTEN CORRECT GENERADOR ELECTRÓGENO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA
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R.U.T. |
70.932.800-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
269159,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luxso Group |
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Razón Social |
Luxso Group Spa
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R.U.T. |
77.279.633-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Luxso Group |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | Servicio para generador CECOSF Amapolas, según lo indicado en resolución adjunta. | Servicio para generador CECOSF Amapolas, según lo indicado en resolución adjunta. |
$ 1.122.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.122.000
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$ 1.122.000
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | Servicio para generador Farmacia Plaza Ñuñoa, según lo indicado en resolución adjunta. | Servicio para generador Farmacia Plaza Ñuñoa, según lo indicado en resolución adjunta. |
$ 294.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.630
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$ 294.630
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Total Neto
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$ 1.416.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 269.160
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$ 1.685.790
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.