Orden de Compra. Nº1224974-121-AG24 "Alojamiento 2da. Feria del Libro Mapuche"
Recuerde que el responsable del pago es CORP CULTURAL DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224974-121-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Alojamiento 2da. Feria del Libro Mapuche
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO
R.U.T. 65.137.070-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO
R.U.T. 65.137.070-1
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 556
Comuna Osorno
Impuesto 200857,17
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Rucaitue
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES RUCAITUE SPA
R.U.T. 77.438.478-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Rucaitue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1Unidad no definidaALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES PARA LOS DÍAS 4,5 Y 6 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.  $ 1.057.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057.143 $ 1.057.143
Total Neto $ 1.057.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.857
TOTAL OC $ 1.258.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.438.478-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.