Orden de Compra. Nº1224974-24-AG24 "ADQ. DE IMPRESORA PARA CREDENCIALES E INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP CULTURAL DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224974-24-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE IMPRESORA PARA CREDENCIALES E INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO
R.U.T. 65.137.070-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO
R.U.T. 65.137.070-1
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 556
Comuna Osorno
Impuesto 289443,72
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1Unidad IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, INSUMOS Y TARJETAS PVC, SEGÚN EE.TT. IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, INSUMOS Y TARJETAS PVC, SEGÚN EE.TT. $ 1.523.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.523.388 $ 1.523.388
Total Neto $ 1.523.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.444
TOTAL OC $ 1.812.832


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.020.963-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.049.315-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.403.327-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.403.327-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.403.327-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.764.057-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.888.386-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.039.308-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.500.240-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 86.132.100-2 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 96.750.760-1 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 96.750.760-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.