Orden de Compra. Nº1224976-17-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224976-18-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224976-17-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224976-18-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de Temuco
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE TEMUCO
R.U.T. 65.058.816-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Pablo Neruda 1110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210117 del sistema Transtecnia.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE TEMUCO
R.U.T. 65.058.816-9
Dirección de Facturación Av. Pablo Neruda 1110
Comuna Temuco
Impuesto 44388,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Pablo Neruda 1110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA ELECTRÓNICA                SEÑOR PROVEEDOR, PARA UNA MEJOR GESTIÓN EN EL PAGO DE SU FACTURA USTED DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N° 073/2022 DE ORDEN DE COMPRA CONTABLE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES ASOCIADA Y/O EL N°1224976-17-AG22 DE ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PlussportCL
Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
R.U.T. 12.421.206-5
Sucursal PlussportCL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1GlobalADQUISICIÓN GALVANOS., TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. ITEM: ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES.  $ 233.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.624 $ 233.624
Total Neto $ 233.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.389
TOTAL OC $ 278.013


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.