Orden de Compra. Nº1224976-28-AG23 "Orden de Compra Producción Ceremonia de Premiación compra ágil: 1224976-17-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1224976-28-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Producción Ceremonia de Premiación compra ágil: 1224976-17-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
R.U.T. 65.058.816-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 210117 del sistema Transtecnia.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
R.U.T. 65.058.816-9
Dirección de Facturación Av. Pablo Neruda 1110
Comuna Temuco
Impuesto 295378,18
Dirección de Envío de la Factura Av. Pablo Neruda 1110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA

-Será requisito para el pago de la factura que la orden de compra este aceptada en el portal.-
- El valor facturado debe ser el mismo indicado en la orden de compra emitida por la Corporación Municipal de Deportes de Temuco.

PARA UNA MEJOR GESTIÓN EN EL PAGO DE SU FACTURA USTED DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N° 049/2022 DE ORDEN DE COMPRA CONTABLE DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES ASOCIADA Y/O EL N°1224976-28-AG23 DE ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA, DE LO CONTRARIO SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Webtel Comunicaciones SpA
Razón Social Grupo Webtel Comunicaciones SpA
R.U.T. 76.242.953-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Webtel Comunicaciones SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121513
Servicios de organización y producción de eventos deportivos1GlobalServicio de Producción para Ceremonia de Conmemoración y Premiación de todas las series, Club Centro deportivo Comercial 2023, según Especificaciones Técnicas Adjuntas.Servicio de Producción Ceremonia de Premiación y Conmemoración de los 112 años Club Centro Deportivo Comercial. $ 1.554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.622 $ 1.554.622
Total Neto $ 1.554.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.378
TOTAL OC $ 1.850.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.