Orden de Compra. Nº1227-267-SE13 "REPARACIÓN CAMION SCANNER"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1227-267-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMION SCANNER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
R.U.T. 60.804.002-1
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
R.U.T. 60.804.002-1
Dirección de Facturación Sotomayor Nº256
Comuna Iquique
Impuesto 218630,834
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Volvo Chile Ltda.
Razón Social VOLVO COM VEHICLES AND CONSTRUCTION EQUIPMENT SOUT
R.U.T. 76.284.920-8
Sucursal Volvo Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173808
Equipo de reparar ejes1Unidad no definida   $ 1.150.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.689 $ 1.150.689
Total Neto $ 1.150.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.631
TOTAL OC $ 1.369.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.