Orden de Compra. Nº1227-359-SE17 "TRABAJOS EN AVANZADA DE QUILLAGUA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1227-359-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN AVANZADA DE QUILLAGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
R.U.T. 60.804.002-1
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE
R.U.T. 60.804.002-1
Dirección de Facturación Sotomayor Nº256
Comuna Iquique
Impuesto 755554
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Fernando
Razón Social CONOTECH S.A.
R.U.T. 76.124.503-1
Sucursal Hector Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definida   $ 3.976.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.976.600 $ 3.976.600
Total Neto $ 3.976.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 755.554
TOTAL OC $ 4.732.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.