Orden de Compra. Nº1227338-133-AG24 " Insumos Cafetería para Escuela de Teatro del Adulto Mayor de Peñalolén: 1227338-135-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1227338-133-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Cafetería para Escuela de Teatro del Adulto Mayor de Peñalolén: 1227338-135-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN
R.U.T. 72.256.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN
R.U.T. 72.256.100-7
Dirección de Facturación Avenida Grecia 8735
Comuna Peñalolén
Impuesto 82479,95
Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia 8735
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel35UnidadServilleta de papel Paquete de 200 unidades  $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.230 $ 27.230
50161510
Sacarina o sucralosa35UnidadEndulzante líquido Stevia Botella de 180 ml   $ 2.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.380 $ 100.380
50201709
Café instantáneo35UnidadCafé instantáneo Frasco de 170 grs   $ 4.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.295 $ 148.295
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales35UnidadAzúcar Bolsa de 1 kilo  $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.380 $ 37.380
50201713
Bolsitas de te35UnidadTé Ceylán Caja de 80 unidades  $ 3.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.820 $ 120.820
Total Neto $ 434.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.480
TOTAL OC $ 516.585


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.358.747-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.363.996-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.278.999-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.347.899-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 19.116.139-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.862.443-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.