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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1227338-153-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Productos Varios para Talleres: 1227338-154-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE PENALOLEN
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R.U.T. |
72.256.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Grecia 8735 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
77865,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia 8735 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL.LUMAAN |
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Razón Social |
MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
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R.U.T. |
14.190.204-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL.LUMAAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 8 | Unidad | Fuente plástica
• Lavatorio Palangana Balde Cubeta Grande
• Capacidad: 30 litros plástico
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$ 7.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.856
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$ 62.856
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24111503
| Bolsas de plástico | 4 | Unidad | Bolsa polietileno transparente
• Rollo prepicado de 4,5 kilos
• Medida bolsa 50x70
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$ 41.428,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.712
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$ 165.712
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60121236
| Pinceles | 240 | Unidad | Pincel Plano
• Distintos tamaños (fino, mediano y grueso)
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$ 641,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 153.840
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$ 153.840
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52152007
| Pocillos | 48 | Unidad | Pocillo Plástico:
• Tapa rosca
• 300 ml
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$ 571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.408
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$ 27.408
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Total Neto
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$ 409.816
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.865
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$ 487.681
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.