|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1228-6-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1228-6-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL
|
|
R.U.T. |
60.804.005-6 |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur Nº70 |
|
Comuna |
Chañaral
|
|
Impuesto |
118750,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur Nº70 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Tech Gran Solution |
|
Razón Social |
TECH GRAN SOLUTION SPA
|
|
R.U.T. |
77.232.606-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tech Gran Solution |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 7 | Unidad | Compra de 7 unidades de Toner ORIGINALES, detalle en Términos de Referencia adjunto. | |
$ 89.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 625.002
|
$ 625.002
|
|
|
Total Neto
|
$ 625.002
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.750
|
|
$ 743.752
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.