|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1229-14-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-03-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparacion de dos balcones para la Aduana de Coquimbo Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1229-12-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
60.804.006-4 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna Nº 351 |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
74100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna Nº 351 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Unidad de Talleres Gráficos |
|
Razón Social |
TIENDAPUBLICITARIA.CL - FÁBRICA, DISEÑO GRÁFICO E
|
|
R.U.T. |
76.806.123-8 |
|
Sucursal |
Unidad de Talleres Gráficos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 2 | Unidad | mantencion de dos balcones, reforzar la fijacion al muro, cambio de madera, aplicación de barniz, pintura en las barandas metálicas. | |
$ 195.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 390.000
|
$ 390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 390.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.100
|
|
$ 464.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.