Orden de Compra. Nº1229-14-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1229-3-L107"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229-14-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1229-3-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere contratar servicio fotocopiado para uso en Aduana Regional Coquimbo
Proveniente de Licitación 1229-3-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
R.U.T. 60.804.006-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago Cheque al día
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
R.U.T. 60.804.006-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351
Comuna -1
Impuesto 5700
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA
R.U.T. 9.991.410-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro2000UnidadServicios de copias en blanco y negroServicio fotocpiado $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 30.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.700
TOTAL OC $ 35.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.