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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1229-19-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra articulos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
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R.U.T. |
60.804.006-4 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna Nº 351 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
38076 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna Nº 351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 18 | Unidad | 18 paquetes de toalla de papel Elite doblada. | |
$ 940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.920
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$ 16.920
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | 10 paquetes de 4 rollos de papel higienico retail Elite blanco 50 mts, | |
$ 1.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.200
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$ 11.200
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 2 | Unidad | 2 bidon gel sanitizante para manos Elite professional bidon 5 lts | |
$ 23.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.360
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$ 47.360
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 12 | Unidad | 12 aerosoles desinfectante de superficies Igenix vainilla | |
$ 1.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.320
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$ 16.320
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | 20 paquetes de 2 unidades de toallas de papel industrial Tork toalla jumbo | |
$ 5.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.600
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$ 108.600
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Total Neto
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$ 200.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.076
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$ 238.476
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.