Orden de Compra. Nº1229-33-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229-33-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
R.U.T. 60.804.006-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 190
Usuario SIGFE lmoralesa
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
R.U.T. 60.804.006-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351
Comuna Coquimbo
Impuesto 52783
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: Z379476; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.500 $ 123.500
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (996327 )TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200 1013370(996327) TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200; Código: Z421885; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.036 $ 32.036
14111701
2239-7-LP12
Papel facial20 (1031406 )PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD 1051454(1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD; Código: Z443636; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas10 (975050 )INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: Z385485; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.370 $ 21.370
0
2239-7-LP12
 3 (1145067 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 130X140 CM 50 UNIDADES 1167485(1145067) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CARGA PESADA 130X140 CM 50 UNIDADES; Código: Z433169; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.855 $ 87.855
Total Neto $ 279.201
Descuento $ 1.396
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.783
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 330.588


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.