Orden de Compra. Nº1229-41-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229-41-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
R.U.T. 60.804.006-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000233 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
R.U.T. 60.804.006-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351
Comuna Coquimbo
Impuesto 12306
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per4 (960447 )MASCARILLA 3M 6200 MEDIO ROSTRO UNIDAD 977447(960447) MASCARILLA 3M 6200 MEDIO ROSTRO UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per8 (1527867 )MASCARILLA 3M 2091 PARA PARTICULAS P100 PAR UNIDAD 1529746(1527867) MASCARILLA 3M 2091 PARA PARTICULAS P100 PAR UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección6 (1567377 )ANTEOJO SEGURIDAD BLACK BULL B100 UNIDAD 1569260(1567377) ANTEOJO SEGURIDAD BLACK BULL B100 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030
40142313
2239-10-LP12
Tapón de tubería30 (1258765 )TAPÓN STEELPRO DESECHABLE AUTOEXPANDIBLE CON CORDON UNIDAD 1284820(1258765) TAPÓN STEELPRO DESECHABLE AUTOEXPANDIBLE CON CORDON UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
Total Neto $ 64.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.306
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 77.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.