Orden de Compra. Nº1229-5-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1229-1-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229-5-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1229-1-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1229-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Coquimbo
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
R.U.T. 60.804.006-4
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
R.U.T. 60.804.006-4
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Nº 351
Comuna Coquimbo
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Nº 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalo E Villanueva Rolland
Razón Social GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND
R.U.T. 13.425.455-6
Sucursal Gonzalo E Villanueva Rolland
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad   $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.