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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1229-70-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA UTILES ASEO PAC 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE COQUIMBO
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R.U.T. |
60.804.006-4 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna Nº 351 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
16188 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna Nº 351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S.A. |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131810
| Productos para lavar platos | 12 | Botella | LAVALOZA LIQ.750 ML VIRGINIA LIMON | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.880
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$ 11.880
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10191509
| Insecticidas | 12 | Lata | INSECTICIDA A/SOL 360 CC BAYGON M/MOSCAS | |
$ 2.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.120
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$ 24.120
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10191509
| Insecticidas | 12 | Lata | INSECTICIDA A/SOL 440 CC TANAX ARAÑAS Y BARATAS | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.400
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$ 26.400
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47131825
| Productos de limpieza de superficies de contacto | 12 | Lata | DESINFECTANTE A/SOL IGENIX 360 CC VAINILLA | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.800
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$ 22.800
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Total Neto
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$ 85.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.188
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$ 101.388
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.