Orden de Compra. Nº1229788-201-SE25 "2° y 3° Entrega Insumos de Aseo SAMU"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229788-201-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 2° y 3° Entrega Insumos de Aseo SAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1229788-3-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3232 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795
Comuna La Serena
Impuesto 214025,12
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos192UnidadÍtem N°1: Cloro 1 LitroCloro 1L. AROMAX $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.808 $ 95.808
47131805
Limpiadores de uso general96UnidadÍtem N°2: Detergente 5L.Detergente 5L. ASI $ 1.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.216 $ 117.216
47131603
Esponjas144UnidadÍtem N°3: Esponja lozaEsponja loza lisa ROMMEL $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.248 $ 13.248
10191509
Insecticidas64UnidadÍtem N°4: InsecticidaInsecticida 390cc KILLER casa y jardin, moscas y zancudos, t.insecto, arañas y cucarachas, pulgas y garrapatas $ 1.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.568 $ 117.568
47131810
Productos para lavar platos112UnidadÍtem N°5: Lavaloza 1L.Lavalozas Concentrado 1L. Aromax $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.472 $ 87.472
47131805
Limpiadores de uso general96UnidadÍtem N°6: Limpia Vidrios 500 ml.Limpia Vidrios con gatillo 500 ml. JJ D $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.184 $ 65.184
47131502
Paños de limpieza304UnidadÍtem N°8: Paño de limpieza para vehículo Paño de limpieza para vehículo microfibra 40x40cm DOM $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.256 $ 80.256
14111703
Toallas de papel96UnidadÍtem N°19: Toallas de papel JumboToallas de papel Jumbo 200mts Hclean $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.136 $ 203.136
47131828
Productos de limpieza para automóviles304UnidadÍtem N°22: Shampoo para móvil Shampoo para automóvil 900cc Llabrés $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.560 $ 346.560
Total Neto $ 1.126.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.025
TOTAL OC $ 1.340.473


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.