Orden de Compra. Nº
1229788-201-SE25
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2° y 3° Entrega Insumos de Aseo SAMU
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1229788-201-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
2° y 3° Entrega Insumos de Aseo SAMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1229788-3-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compras SAMU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T.
61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3232 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T.
61.606.400-2
Dirección de Facturación
Avenida Francisco de Aguirre N°795
Comuna
La Serena
Impuesto
214025,12
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Francisco de Aguirre N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FORBES
Razón Social
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T.
76.774.294-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
192
Unidad
Ítem N°1: Cloro 1 Litro
Cloro 1L. AROMAX
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.808
$ 95.808
47131805
Limpiadores de uso general
96
Unidad
Ítem N°2: Detergente 5L.
Detergente 5L. ASI
$ 1.221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.216
$ 117.216
47131603
Esponjas
144
Unidad
Ítem N°3: Esponja loza
Esponja loza lisa ROMMEL
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.248
$ 13.248
10191509
Insecticidas
64
Unidad
Ítem N°4: Insecticida
Insecticida 390cc KILLER casa y jardin, moscas y zancudos, t.insecto, arañas y cucarachas, pulgas y garrapatas
$ 1.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.568
$ 117.568
47131810
Productos para lavar platos
112
Unidad
Ítem N°5: Lavaloza 1L.
Lavalozas Concentrado 1L. Aromax
$ 781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.472
$ 87.472
47131805
Limpiadores de uso general
96
Unidad
Ítem N°6: Limpia Vidrios 500 ml.
Limpia Vidrios con gatillo 500 ml. JJ D
$ 679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.184
$ 65.184
47131502
Paños de limpieza
304
Unidad
Ítem N°8: Paño de limpieza para vehículo
Paño de limpieza para vehículo microfibra 40x40cm DOM
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.256
$ 80.256
14111703
Toallas de papel
96
Unidad
Ítem N°19: Toallas de papel Jumbo
Toallas de papel Jumbo 200mts Hclean
$ 2.116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.136
$ 203.136
47131828
Productos de limpieza para automóviles
304
Unidad
Ítem N°22: Shampoo para móvil
Shampoo para automóvil 900cc Llabrés
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 346.560
$ 346.560
Total Neto
$ 1.126.448
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 214.025
TOTAL OC
$ 1.340.473
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.