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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1229788-240-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD arriendo Grupo Electrógeno Base SAMU (2° mes) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras SAMU |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alberto Andres Marin Rodriguez |
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Razón Social |
ALBERTO ANDRÉS MARÍN RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
6.309.993-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alberto Andres Marin Rodriguez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Mes | SAMU Regional | Arriendo grupo
electrógeno diésel
periodo 11-07 al 10-08
(30 días x $40.000
diarios).
Base SAMU La Serena,
ubicada en Av.
Balmaceda 2421. |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.