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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1229788-324-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3° Entrega Insumos de Aseo SAMU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1229788-3-R125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras SAMU |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.400-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
36400,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DCOMAC |
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Razón Social |
CHICAUMA CHILE SPA
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R.U.T. |
77.935.401-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DCOMAC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 33 | Unidad | Ítem N°11: Pilas C | PILAS EVEREADY C
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$ 652,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.516
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$ 21.516
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26111702
| Pilas alcalinas | 180 | Unidad | Ítem N°12: Pilas D | PILAS EVEREADY D
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$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.520
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$ 119.520
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12161902
| Detergentes surfactantes | 48 | Unidad | Ítem N°14: Cif en crema | LIMPIADOR CREMA 500 CC750gr EXCELL
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$ 1.053,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.544
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$ 50.544
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Total Neto
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$ 191.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.400
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$ 227.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.