Orden de Compra. Nº1229788-67-SE24 "Mantenimiento Preventivo móvil JBCG-73"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1229788-67-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo móvil JBCG-73
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1395-23-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras SAMU
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 469 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795
Comuna La Serena
Impuesto 49268,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE EDUARDO
Razón Social DIAZ E HIJO LIMITDA
R.U.T. 76.304.857-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadGolilla carter: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Golilla carter: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaAgua destilada: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Agua destilada: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 2.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.276 $ 2.276
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaLimpia parabrisas: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Limpia parabrisas: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaFiltro racor: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Filtro racor: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 28.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.993 $ 28.993
78180101
Reparación y pintura carrocerías3Unidad no definidaMano de obra: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Mano de obra: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
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Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidafiltro aceite: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22filtro aceite: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 13.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.914 $ 13.914
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Reparación y pintura carrocerías11,6Unidad no definidaAceite 10w40: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22Aceite 10w40: Según cotización N°7038 Proveniente de licitación ID 1395-23-LQ22 $ 8.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.530 $ 103.530
Total Neto $ 259.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.269
TOTAL OC $ 308.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.