Orden de Compra. Nº
1229788-68-SE23
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TD MANTENCION CORRECTIVA MOVILES SAMU
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1229788-68-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
TD MANTENCION CORRECTIVA MOVILES SAMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1395-23-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compras SAMU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T.
61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 318 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T.
61.606.400-2
Dirección de Facturación
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
Comuna
La Serena
Impuesto
287067,58
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGE EDUARDO
Razón Social
DIAZ E HIJO LIMITDA
R.U.T.
76.304.857-8
Sucursal
JORGE EDUARDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor
1
Unidad no definida
Mantención correctiva correspondiente a desmontaje y montaje de culata, cambio de empaquetadura de culata y trabajo de rectificación para la ambulancia patente HZJC-95 asignada al SAMU Regional según cotización N°5689.
Mantención correctiva correspondiente a desmontaje y montaje de culata, cambio de empaquetadura de culata y trabajo de rectificación para la ambulancia patente HZJC-95 asignada al SAMU Regional según cotización N°5689.
$ 981.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 981.444
$ 981.444
26101805
Kits de reparación del motor
1
Unidad no definida
Mantención correctiva correspondiente a cambio de polea de alternador, desmontaje y montaje de alternador, para la ambulancia patente LDST-74 asignada al SAMU Regional según cotización N°5690.
Mantención correctiva correspondiente a cambio de polea de alternador, desmontaje y montaje de alternador, para la ambulancia patente LDST-74 asignada al SAMU Regional según cotización N°5690.
$ 118.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.800
$ 118.800
26101805
Kits de reparación del motor
1
Unidad no definida
Mantención correctiva correspondiente a cambio de bomba de freno completa, para la ambulancia patente HYTJ-24, asignada al SAMU Regional según cotización N°5695.
Mantención correctiva correspondiente a cambio de bomba de freno completa, para la ambulancia patente HYTJ-24, asignada al SAMU Regional según cotización N°5695.
$ 212.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.638
$ 212.638
26101805
Kits de reparación del motor
1
Unidad no definida
Mantención correctiva correspondiente a cambio de bomba de agua y cambio refrigerante de motor, para la ambulancia patente JBCG-74, asignada al SAMU Regional según cotización N°5711.
Mantención correctiva correspondiente a cambio de bomba de agua y cambio refrigerante de motor, para la ambulancia patente JBCG-74, asignada al SAMU Regional según cotización N°5711.
$ 198.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
Total Neto
$ 1.510.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 287.068
TOTAL OC
$ 1.797.950
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.