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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230-109-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAMINA EMPAVONADO METRO LINEAL 1.52 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración Aduana de Los Andes |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
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R.U.T. |
60.804.007-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
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R.U.T. |
60.804.007-2 |
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Dirección de Facturación |
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
37525 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Powerfims |
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Razón Social |
POWERFILMS SPA
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R.U.T. |
77.014.825-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Powerfims |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102015
| Lámina de plástico | 25 | Unidad no definida | PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. | 25 METROS DE EMPAVONADO LINEAL 1.52 |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.500
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$ 197.500
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Total Neto
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$ 197.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.525
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$ 235.025
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.