Orden de Compra. Nº1230-19-SE22 "SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230-19-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 586-54-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T. 60.804.007-2
Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T. 60.804.007-2
Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
Comuna Los Andes
Impuesto 162475,46
Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARPIZ SERVICIOS SPA
Razón Social ARPIZ SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.704.695-2
Sucursal ARPIZ SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida Servicio de aseo en instalaciones de la Escuela de Adiestramiento Canino, correspondiente al mes de enero de 2022. Para acceder al pago se verificarán las actividades realizadas y la presente orden de compra deberá encontrarse en estado ACEPTADA $ 855.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.134 $ 855.134
Total Neto $ 855.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.475
TOTAL OC $ 1.017.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.