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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230-197-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Autorización Especial de Operador |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración Aduana de Los Andes |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
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R.U.T. |
60.804.007-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
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R.U.T. |
60.804.007-2 |
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Dirección de Facturación |
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-11-2022 |
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Proveedor |
COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR |
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Razón Social |
COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR
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R.U.T. |
82.983.100-7 |
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Sucursal |
COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26141702
| Dosímetros | 3 | Unidad no definida | Para acceder al pago, la presente orden de compra debe encontrarse en estado ACEPTADA. | Autorización especial de operador por primera vez, para funcionarios Sra. Lorena bustos, Sr. Camilo Ahumada y Sr. Cesar Soto.
Referencia: Cotización Nro. 413/08.11.2022 |
$ 173.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.875
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$ 520.875
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Total Neto
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$ 520.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 520.875
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.