Orden de Compra. Nº1230-21-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230-7-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230-21-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230-7-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T. 60.804.007-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 152
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T. 60.804.007-2
Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
Comuna Los Andes
Impuesto 105849
Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl50Bidón50 unidades de cloro tradicional en formato bidón de 5 litros, marca clorinda, clorox o similar, con una fecha de vencimiento no menor a 1 año. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.200 $ 48.200
10191509
Insecticidas100Lata100 unidades de insecticida raid o similar en formato lata de 360 cm3 para moscas, zancudos, arañas y otros. Con vencimiento no menor a un añoPARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
47131803
Desinfectantes domésticos100Lata100 unidades de aerosol desinfectante en formato lata de 360 cm3, marca lysoform, lysol o similar, aroma tradicional, con una fecha de vencimiento no menor a 1 año. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.100 $ 151.100
47131805
Limpiadores de uso general50Bidón50 unidades de limpia piso poet, lysol o similar en formato bidón de 5 litros en tres aromas: Limon, lavanda y marino. Vencimiento del producto no menor a 1 año. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 1.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900
12141901
Cloro Cl50Bidón50 unidades de cloro gel en formato bidon de 5 litros, marca clorinda, clorox o similar, con una fecha de vencimiento no menor a 1 año. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”. $ 3.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.300 $ 158.300
Total Neto $ 557.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.849
TOTAL OC $ 662.949


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.