Orden de Compra. Nº
1230-35-AG23
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230-15-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230-35-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230-15-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración Aduana de Los Andes
Razón Social
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T.
60.804.007-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 210
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T.
60.804.007-2
Dirección de Facturación
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
Comuna
Los Andes
Impuesto
106569,1
Dirección de Envío de la Factura
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101703
Escritorios
150
Unidad
DESTACADORES DE ESCRITORIO PUNTA BISELADA DE LOS SIGUIENTES COLORES (VERDE 25 UNID; AMARILLO 50 UNID.; NARANJO 25 UNID. Y ROSADO 50 UNIDADES)
PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”.
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.950
$ 40.950
56101703
Escritorios
80
Unidad
POS-IT DE COLOR AMARILLO, 100 HOJAS TAMAÑO 76X76MM
PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”.
$ 511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.880
$ 40.880
56101703
Escritorios
30
Unidad
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA CHICO 10.4 X 5.8 X 4.3 CM O SIMILAR
PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”.
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.360
$ 30.360
56101703
Escritorios
30
Unidad
DISPENSADORES CINTA ADHESIVA GRANDE, MODELO T20031 O SIMILAR LARGO 19CM Y ANCHO 6.5 CM
$ 1.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.760
$ 41.760
56101703
Escritorios
150
Unidad
MARCADOR PERMANENTE BIC O SIMILAR DE LOS SIGUIENTES COLORES (VERDE 15 UNID; ROJO 50 UNID.; AZUL 35 UNID. Y NEGRO 50 UNIDADES)
PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”.
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 253.500
$ 253.500
56101703
Escritorios
40
Unidad
CORCHETERA METALICA CM-50 OFICINA MARCA ISOFIT O SIMILAR, DESDE 20 HJS HASTA 40 HOJAS. PARA CORCHETES DE 26/6
PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERÁ INDICAR EN EL CAMPO “TIPO DE DOCUMENTO”, EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTÁ EMITIENDO. ADEMÁS LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ENCONTRARSE EN ESTADO “ACEPTADA”.
$ 3.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.440
$ 153.440
Total Neto
$ 560.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.569
TOTAL OC
$ 667.459
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.