Orden de Compra. Nº1230-40-SE24 "Mantencion preventiva vehiculo ppu JFBW-96"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230-40-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantencion preventiva vehiculo ppu JFBW-96
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de Los Andes
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T. 60.804.007-2
Dirección de Unidad de Compra Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 307
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE LOS ANDES
R.U.T. 60.804.007-2
Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
Comuna Los Andes
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz
Razón Social PORTILLO S.A.
R.U.T. 77.008.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERA INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE ESTA EMITIEDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMRPA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA". $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.