Orden de Compra. Nº1230626-26-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230626-39-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230626-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230626-39-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
Razón Social Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
R.U.T. 65.251.820-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 610110 del sistema uwigo.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación para el desarrollo de la provincia de Osorno
R.U.T. 65.251.820-6
Dirección de Facturación CONRADO AMTHAUER 933
Comuna Osorno
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura CONRADO AMTHAUER 933
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE TRANSPORTES DON RAMO SPA
Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES DON RAMO SPA
R.U.T. 77.900.706-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE TRANSPORTES DON RAMO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101509
Lijadoras1GlobalSE REQUIERE MAQUINARIAS PROGRAMA EMPRENDIS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, ENVIO POR CUENTA DEL PROVEEDOR A LA DIRECCION INDICADA  $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.