Orden de Compra. Nº1230632-104-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230632-87-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230632-104-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230632-87-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA
R.U.T. 65.067.622-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4206-02 del sistema nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE TALCA
R.U.T. 65.067.622-K
Dirección de Facturación AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517
Comuna Talca
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DOS SUR N°870 OFICINA 1516 Y 1517
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sistemas y servicios de comunicacion sisercom s.a
Razón Social SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION SISERCOM SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.039.262-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sistemas y servicios de comunicacion sisercom s.a
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses1GlobalMantención de 2 cargadores dobles (electrolineras) en Terminal de Carga El servicio debe contemplar: a) Mantención de cargadores b) Mantención de tableros eléctricos de electromovilidad c) Chequeo de alimentadores d) Revisión de alimentadores. Se adjunta archivo con requerimiento detallado, el proveedor deberá tener experiencia en electro movilidad   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.039.262-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.609.181-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.