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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230663-117-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230663-75-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
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R.U.T. |
65.100.165-k |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 334 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
247950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 334 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN MARCELO |
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Razón Social |
GRAFICA ELQUI SPA
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R.U.T. |
76.781.761-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN MARCELO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocionales | 1 | Global | Producción y entrega de merchandising promocional e institucional para la XI Feria del Libro Gabriela Mistral.
Detalle:
.-20 cajas institucionales rígidas personalizadas.
.-100 marcapáginas literarios impresos a color.
.-50 imanes institucionales personalizados.
.-60 credenciales con portacredencial y lanyard personalizado.
.-Desarrollo de artes gráficas, pruebas digitales y ajustes de diseño.
.-Entrega de productos terminados conforme a las especificaciones técnicas y oferta adjudicada. | |
$ 1.305.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.305.000
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$ 1.305.000
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Total Neto
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$ 1.305.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.950
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$ 1.552.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.