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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230663-121-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230663-87-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
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R.U.T. |
65.100.165-k |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 334 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
107971,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 334 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grafica Leyton |
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Razón Social |
Grafica Leyton SPA
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R.U.T. |
76.716.936-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grafica Leyton |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101506
| Publicidad en transportes públicos y vía pública | 1 | Global | Servicio de impresión y entrega de material gráfico para la XI Feria del Libro Gabriela Mistral.
Considera:
.-2 tótems en lienzo PVC.
.-2 gráficas adhesivas con instalación.
.-32 cenefas para stands en trovicel impreso a color.
Considera producción, traslado y entrega de los materiales, coordinando previamente con la contraparte técnica designada por la Corporación.
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$ 568.272,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 568.272
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$ 568.272
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Total Neto
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$ 568.272
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.972
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$ 676.244
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.