Orden de Compra. Nº1230663-121-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230663-87-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230663-121-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230663-87-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
R.U.T. 65.100.165-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
R.U.T. 65.100.165-k
Dirección de Facturación Chacabuco 334
Comuna Vicuña
Impuesto 107971,68
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Leyton
Razón Social Grafica Leyton SPA
R.U.T. 76.716.936-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grafica Leyton
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101506
Publicidad en transportes públicos y vía pública1GlobalServicio de impresión y entrega de material gráfico para la XI Feria del Libro Gabriela Mistral. Considera: .-2 tótems en lienzo PVC. .-2 gráficas adhesivas con instalación. .-32 cenefas para stands en trovicel impreso a color. Considera producción, traslado y entrega de los materiales, coordinando previamente con la contraparte técnica designada por la Corporación.   $ 568.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.272 $ 568.272
Total Neto $ 568.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.972
TOTAL OC $ 676.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.