Orden de Compra. Nº1230663-49-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230663-41-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230663-49-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230663-41-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VICUÑA
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
R.U.T. 65.100.165-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
R.U.T. 65.100.165-k
Dirección de Facturación Chacabuco 334
Comuna Vicuña
Impuesto 431015
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 334
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA
R.U.T. 76.805.650-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1UnidadServicios de impresión de piezas. Detalle: 80 Carpetas23x34cm 19 Credenciales 5,5x8,5cm 19 Porta credenciales 19 Lanyards con logo y color 20 Agendas 16,5x14cm 20 Bolígrafos metal 20 Poleras azules 20 Poleras moradas 50 Bolsas yute 42x38cm 1 Panel araña 230x225cm 4 Timbres circulares 3cm 1 Tinta azul   $ 2.268.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.500 $ 2.268.500
Total Neto $ 2.268.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 431.015
TOTAL OC $ 2.699.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.