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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230684-18-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Limpieza de Fosa. Compra ágil: 1230684-15-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
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R.U.T. |
65.080.563-1 |
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Dirección de Facturación |
ENRIQUE SORO 1103 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ENRIQUE SORO 1103 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pro-Sam |
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Razón Social |
FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
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R.U.T. |
17.339.555-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-Sam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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71121022
| Servicios de limpieza del pozo | 1 | Global | Servicio integral de limpieza, vaciado, extracción, retiro, transporte y disposición final de residuos de una fosa de capacidad aproximada de 800 litros, incluyendo mano de obra, camión limpiafosas, equipos de succión, mangueras, elementos de seguridad y toda otra prestación necesaria para la correcta ejecución del servicio. El servicio debe ser prestado en las dependencias del Estadio Juan Antonio Ríos, ubicado en Av. Salomón Sack N° 345. | Limpieza de Fosa. |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.