Orden de Compra. Nº1230684-34-AG23 "INSUMOS DE CAFETERÍA POR compra ágil: 1230684-54-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230684-34-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CAFETERÍA POR compra ágil: 1230684-54-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
Razón Social Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
R.U.T. 65.080.563-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10651314 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia
R.U.T. 65.080.563-1
Dirección de Facturación ENRIQUE SORO 1103
Comuna Independencia
Impuesto 41344
Dirección de Envío de la Factura ENRIQUE SORO 1103
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maximoahorro
Razón Social PAULA ANDREA SAN MARTÍN MUÑOZ
R.U.T. 16.786.151-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maximoahorro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te20Caja20 CAJAS DE 100 BOLSITAS DE TÉ DE BUENA CALIDAD.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales40Unidad20 PAQUETES DE AZUCAR GRANULADA DE 1KG DE BUENA CALIDAD. 20 BOTELLINES DE STEVIA DE 270CC DE BUAN CALIDAD.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50201709
Café instantáneo20Tarro20 TARRO DE CAFÉ INSTANTANEO DE 170 GR DE BUENA CALIDAD.  $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
Total Neto $ 217.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.344
TOTAL OC $ 258.944


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.786.151-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.