|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1230732-63-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-56-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
|
|
R.U.T. |
65.114.041-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Luis Cruz Martinez N° 2215 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
55610,53 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Luis Cruz Martinez N° 2215 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LifeMax |
|
Razón Social |
ROSILLO COMPAÑÍA SPA
|
|
R.U.T. |
76.979.362-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LifeMax |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | Notebook igual o similar a HP 255 G10 15.6" Ryzen 3 7330U 8GB RAM, 256GB SSD, W11Pro | |
$ 287.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 287.387
|
$ 287.387
|
|
|
Total Neto
|
$ 287.387
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 5.300
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.611
|
|
$ 348.298
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.