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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230744-36-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230744-40-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
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R.U.T. |
65.089.795-1 |
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Dirección de Facturación |
Calle Yerbas Buenas 1379 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
17279,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Yerbas Buenas 1379 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2023 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131608
| Cepillos para aseos | 2 | Unidad | palas plasticas | |
$ 702,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.404
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$ 1.404
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47131608
| Cepillos para aseos | 5 | Unidad | toallas desinfectante | |
$ 2.322,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.610
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$ 11.610
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47131608
| Cepillos para aseos | 16 | Unidad | toallas absorbente para dispensador | |
$ 3.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.240
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$ 50.240
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47131608
| Cepillos para aseos | 2 | Unidad | dispensadores para papel higienico | |
$ 13.845,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.690
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$ 27.690
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Total Neto
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$ 90.944
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.279
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$ 108.223
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.