Orden de Compra. Nº1230744-53-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230744-34-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230744-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230744-34-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
R.U.T. 65.089.795-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
R.U.T. 65.089.795-1
Dirección de Facturación Calle Yerbas Buenas 1379
Comuna Molina
Impuesto 47691,14
Dirección de Envío de la Factura Calle Yerbas Buenas 1379
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2026
TítuloDescripción
Método de despacho y direcciónDespachar productos a segundo piso de Teatro Municipal de Molina, oficinas administrativas, Yerbas buenas 1370
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISUR LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
R.U.T. 76.114.018-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161514
Audífonos1UnidadAudífono Inalámbrico según especificaciones tecnicas  $ 11.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060
44111521
Sujetapapeles3CajaSujeta papel 25 mm según especificaciones tecnicas  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437
14111525
Papel multiuso500HojaPapel opalina según especificaciones técnicas  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
44111521
Sujetapapeles3CajaSujeta papel 19 mm según especificaciones técnicas  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957 $ 957
26111702
Pilas alcalinas10PackPilas 2A segun especificaciones técnicas  $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.190 $ 16.190
26111702
Pilas alcalinas10PackPilas 3A segun especificaciones técnicas  $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.190 $ 16.190
44121701
Lápiz pasta60UnidadLapiz pasta gel según especificaciones técnicas  $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140
55121616
Banderitas autoadhesivas5PackTaco adhesivo según especificaciones técnicas  $ 2.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.745 $ 10.745
55121616
Banderitas autoadhesivas10UnidadAdhesivos marca página saegún especificaciones técnicas  $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
56101716
Organizadores de escritorio1UnidadCaja organizadora según especificaciones técnicas  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash8UnidadPendrive 128 Gb según especificaciones técnicas  $ 8.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
56101716
Organizadores de escritorio3UnidadOrganizador de escritorio según especificaciones técnicas  $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.997 $ 5.997
Total Neto $ 251.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.691
TOTAL OC $ 298.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.