Orden de Compra. Nº1230744-65-SE26 "Pedido n°13 alimentación y coffee"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230744-65-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Pedido n°13 alimentación y coffee
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230744-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Administración y Finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
R.U.T. 65.089.795-1
Dirección de Unidad de Compra Calle Yerbas Buenas 1379
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA
R.U.T. 65.089.795-1
Dirección de Facturación Calle Yerbas Buenas 1379
Comuna Molina
Impuesto 41800
Dirección de Envío de la Factura Calle Yerbas Buenas 1379
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mo Eventos Servicios & Gourmet
Razón Social JORGE LUIS CONTRERAS VERDUGO
R.U.T. 13.598.566-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mo Eventos Servicios & Gourmet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40UnidadServicio de coffe básico Te Cafe Azucar, endulzante Jugo con fruta de estación Sopaipillas pasadas Pasteles de cocktail Calzones rotos Tortilla con mantequilla ConsoméServicio de coffe básico Te Cafe Azucar, endulzante Jugo con fruta de estación Sopaipillas pasadas Pasteles de cocktail Calzones rotos Tortilla con mantequilla Consomé $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.800
TOTAL OC $ 261.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.