Orden de Compra. Nº1230750-342-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230750-120-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230750-342-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230750-120-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta
Razón Social Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta
R.U.T. 65.733.150-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta
R.U.T. 65.733.150-3
Dirección de Facturación Inocencia 2711
Comuna Recoleta
Impuesto 52113,96
Dirección de Envío de la Factura Inocencia 2711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRV
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
R.U.T. 76.814.370-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos8BidónLimpiador de pisos bidón de 5 lts.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
47131806
Barniz o ceras de muebles4BidónCera líquida incolora bidón de 5lts.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
47131806
Barniz o ceras de muebles3BidónCera líquida negra bidón 5lts  $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470
47131805
Limpiadores de uso general5BidónCloro gel bidón de 5lts.  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450
47131805
Limpiadores de uso general4BidónLimpia vidrios bidón de 5lts.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131805
Limpiadores de uso general2BidónAbrillantador de piso flotante bidón de 5lts.  $ 7.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.470 $ 15.470
14111704
Papel higiénico42UnidadPapel higiénico industrial doble hoja rollo 250mts.  $ 1.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.094 $ 80.094
14111520
Papel secante24UnidadToalla papel 200mts.  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
24111503
Bolsas de plástico5UnidadBolsa de basura 140x140cms. Paquete de 10 unidades  $ 5.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.540 $ 25.540
47131816
Desodorantes12UnidadDesodoran5e ambiental 360ml.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131805
Limpiadores de uso general1PackEsponja clásica pack 24 unidades  $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBolsa de basura 50x70cms. Paquete de 10 unidades  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620
Total Neto $ 274.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.114
TOTAL OC $ 326.398


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.115.398-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.