Orden de Compra. Nº1230750-74-AG26 "INSUMOS ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230750-74-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta
Razón Social Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta
R.U.T. 65.733.150-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta
R.U.T. 65.733.150-3
Dirección de Facturación Inocencia 2711
Comuna Recoleta
Impuesto 101882,56
Dirección de Envío de la Factura Inocencia 2711
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza14UnidadPaños microfibra chico  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131502
Paños de limpieza13Unidadpaño amarillo  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
14111704
Papel higiénico120Unidadpapel higienico industrial 500mm  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.400 $ 161.400
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLavalozas bidon5L  $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.470 $ 17.470
12161902
Detergentes surfactantes25UnidadCloro 5L  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
12161902
Detergentes surfactantes25UnidadLimpiador tipo poett 5L  $ 1.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650
47131615
Escobillones14UnidadEscobillon tipo virutex alta calidad  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
47131619
Cabezas de trapero14UnidadTraperos microfibra  $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.114 $ 9.114
14111704
Papel higiénico50Unidadtoalla papel tipo nova  $ 2.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.700 $ 121.700
47131805
Limpiadores de uso general20Unidadlimpiador en crema tipo cif 750ml  $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
14111704
Papel higiénico10Packsabanillas de papel x 2 un  $ 2.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
24111503
Bolsas de plástico20Packbolsas chicas 50x70 10 un  $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
24111503
Bolsas de plástico20PackBolsas medianas 70x90 10 un  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
24111503
Bolsas de plástico20PackBolsas grandes 120x140 10 un  $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
Total Neto $ 536.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.883
TOTAL OC $ 638.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.