Orden de Compra. Nº1230769-15-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230769-8-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230769-15-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230769-8-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc
Razón Social Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc
R.U.T. 65.080.405-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DISPRE0010-2024 del sistema DRYSOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Cultura y Patrimonio de Independenc
R.U.T. 65.080.405-8
Dirección de Facturación Avda Independencia 753, 4 piso
Comuna Independencia
Impuesto 58937,24
Dirección de Envío de la Factura Avda Independencia 753, 4 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3BolsaKilo azúcar  $ 1.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.282 $ 3.282
10191509
Insecticidas1UnidadInsecticida spray mata mosca y otros insectos   $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302 $ 1.302
14111704
Papel higiénico110RolloPapel higiénico JUMBO 250 metros doble hoja   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
14111703
Toallas de papel10RolloToalla de papel JUMBO  $ 2.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.130 $ 21.130
14111703
Toallas de papel100RolloToalla papel 24 metros   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
50201706
Café6FrascoCafé fina selección 200 gramos frasco de vidrio (indicar marca)   $ 9.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.330 $ 54.330
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3FrascoEndulzante stevia líquido aprox 350ml  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
Total Neto $ 310.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.937
TOTAL OC $ 369.133


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.036.535-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.748.475-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.