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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230848-245-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra compra ágil: 1230848-155-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CCorporación Municipal de Desarrollo Social de Cal
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R.U.T. |
70.954.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Bernardo O'Higgins Nº 1155 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
1037808,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bernardo O'Higgins Nº 1155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GAREX |
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Razón Social |
GAREX SPA
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R.U.T. |
77.818.548-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GAREX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 1 | Global | Se requiere la adquisición de insumos tales como; cristales y armazones necesarios para la confección de anteojos destinados a pacientes de la Atención Primaria Oftalmológica,
Las de descripciones del producto se encuentra en el punto N°3 de documento adjunto,
Especificaciones tales como: cantidad, material de cristales y armazones, etc. se encuentra en punto N°4 de documento adjunto | |
$ 5.462.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.462.150
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$ 5.462.150
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Total Neto
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$ 5.462.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.037.808
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$ 6.499.958
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.