|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1230848-340-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230848-170-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CCorporación Municipal de Desarrollo Social de Cal
|
|
R.U.T. |
70.954.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Bernardo O'Higgins Nº 1155 |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
66971,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bernardo O'Higgins Nº 1155 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IVIAL SERVICIOS SPA |
|
Razón Social |
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
|
|
R.U.T. |
76.623.919-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IVIAL SERVICIOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122003
| Tablas para sujetar | 40 | Unidad | Se requiere la adquisición de 40 tablas de apoyo con almacenamiento con las siguientes características:
-tablas/estuche de almacenamiento.
-Ligera y de material plástico resistente.
-Clip metálico resistente para sostener papeles.
-Compartimiento externo separado para bolígrafos y lápices.
Descripciones y especiaciones se encuentran en el punto N°3 Y N°4 de documento adjunto. | |
$ 8.812,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 352.480
|
$ 352.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 352.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.971
|
|
$ 419.451
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.