Orden de Compra. Nº1230861-114-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-158-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230861-114-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-158-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal
Razón Social CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T. 65.408.320-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 347-24 del sistema WEBCON.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T. 65.408.320-7
Dirección de Facturación Nueva Imperial 4497, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 31350
Dirección de Envío de la Factura Nueva Imperial 4497, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mercadoboy
Razón Social MERCADOBOY SPA
R.U.T. 77.358.747-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mercadoboy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados500UnidadJugo en caja de 200ml de diferentes sabores.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50221202
Cereales en barra500UnidadBarra de cereal de 18 o 21 gramos.  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 165.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.350
TOTAL OC $ 196.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.358.747-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.218.054-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.376.165-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.446.433-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.059.914-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 5.718.838-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.278.999-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.961.314-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.