Orden de Compra. Nº
1230861-12-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-11-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230861-12-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-11-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal
Razón Social
CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T.
65.408.320-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T.
65.408.320-7
Dirección de Facturación
Barros Arana 621, Quinta Normal
Comuna
Quinta Normal
Impuesto
46909,29
Dirección de Envío de la Factura
Barros Arana 621, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121801
Plumeros
10
Unidad
Plumero.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
47131608
Cepillos para aseos
20
Unidad
Hisopos para baños WC con recipiente.
$ 677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.540
$ 13.540
47131502
Paños de limpieza
16
Unidad
Mopa Redonda.
$ 1.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.096
$ 16.096
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Mango limpia vidrio.
$ 1.552,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.520
$ 15.520
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
Alcohol puro (no gel) 70% 1litro.
$ 1.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.485
$ 25.485
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
Acido muriatico de 5 litros.
$ 2.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.384
$ 33.384
10101505
Ratas
10
Unidad
Veneno para raton caja de 100gr.
$ 2.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.080
$ 29.080
47131805
Limpiadores de uso general
4
Unidad
Barre Agua goma.
$ 7.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.136
$ 29.136
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
Abrillantador de piso 5litros.
$ 7.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.150
$ 78.150
Total Neto
$ 246.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.909
TOTAL OC
$ 293.800
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.